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        <entePubblicatore>COMUNE DI MINERBIO</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Servizio recapito corrispondenza</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Spettacolo del 30/01/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Quota associativa Anusca</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto carte d'identità</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Servizio stampa manifesti Giorno della memoria 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi Gianluca</ragioneSociale>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Servizio personale tecnico Palazzo Minerva</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-01-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Noleggio attrezzature Palazzo Minerva</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-01-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura quotidiani 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Edicola Robby e Alex</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Edicola Robby e Alex</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>944.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Spettacolo teatrale del 11 febbraio 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Associazione culturale Teatro Indipendente</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Associazione culturale Teatro Indipendente</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-02-06+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto rotoli etichette</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Spettacolo del 20 Febbraio 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-02-06+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>servizio catering concerto del 22/02/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-06+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>stampa manifesti Festa della donna</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-13+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>spettacolo del 7 marzo 2015 Palazzo Minerva</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>5ditanellapresa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-06+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>prestazione professionista Lollini per Conferenza 8 marzo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Lollini Fabrizio</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-04+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>stampa manifesti 25 aprile 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Tipografia AG</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-09+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>fornitura fiori 25 aprile 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>La Boutique del fiore di Grassano Stefania</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>La Boutique del fiore di Grassano Stefania</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>255.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>servizio stampa notiziario comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-04-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>distribuzione notiziario Prometeo</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>311.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>stampa manifesti 1 maggio 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>stampa biglietti augurali</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Corso tiro a segno Polizia municipale</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Tiro a segno nazionale - Bologna</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-04-27+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura libri biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Biblion s.a.s. di Paola Saoncella</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Biblion s.a.s. di Paola Saoncella</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-27+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale multimediale biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03641340371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Terminal video Italia</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03641340371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Terminal video Italia</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-05+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spettacolo presso Palazzo Minerva</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VCCMRT45T26A944F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vaccari Umberto</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VCCMRT45T26A944F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vaccari Umberto</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-06+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corso accertamenti anagrafici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Anusca di Castel San Pietro Terme</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Anusca di Castel San Pietro Terme</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-13+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio stampa materiale pubblicitario Minerbike</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia AG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia AG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-22+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio assistenza biciclettata</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Pubblica assisenza Croce Italia</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91317830379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pubblica assisenza Croce Italia</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-22+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio stampa materiale pubblicitario 2 giugno</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia AG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-22+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>piattaforma comuni-chiamo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Comuni - chiamo S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Comuni - chiamo S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-29+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>rilegatura registri comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Medri Marchi Legatoria</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01157840370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Medri Marchi Legatoria</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-29+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto pergamene matrimoni civili</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche Gaspari srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche Gaspari srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>228.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-12+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corso di aggiornamento in materia di DUP</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-15+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>abbonamento quotidiani Italia Oggi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Italia oggi editori</ragioneSociale>
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            <oggetto>abbonamento servizio Memoweb</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>abbonamento Lo Stato civile italiano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisto carte d'identità</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>spettacolo Marica Morichetti Fiabe nella aie 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>spettacolo Burattingegno Fiabe nelle aie 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>spettacolo Teatro dell'Es Fiabe nelle aie 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Teatro dell'Es di Vittorio Zanella</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-07-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>spettacolo Maria Teresa Fregola nelle aie 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRGMTR63R43D548I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maria Teresa Fregola</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>fornitura buoni pasto dipendenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Day Ristoservice spa</ragioneSociale>
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            <oggetto>fornitura generi alimentari per merende Fiabe nelle aie</oggetto>
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            <oggetto>registri Stato civile</oggetto>
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            <oggetto>biglietteria elettronica presso Palazzo Minerva</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-08-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>corso di aggiornamento ragioneria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Futura spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>557.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>acquisto targhe per premiazioni</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-02+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>corso di aggiornamento in materia di polizia municipale</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-15+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>corso di aggiornamento in materia armonizzazione contabile</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>202.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-15+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Spettacolo Sagra settembrina</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Duepunti srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto cartellini carte d'identità</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Cantelli s.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>realizzazione e stampa notiziario comunale Prometeo</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1598.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-25+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>distribuzione notiziario Prometeo</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Partners srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02748331200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Partners srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>realizzazione e stampa materiale stagione teatrale</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-07+02:00</dataInizio>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-10-16+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto telecamera IP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>acquisto fiori per celebrazione Iv Novembre</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>L'angolo Fiorito Snc</ragioneSociale>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>Realizzazione e stampa materiale promozione IV novembre</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-10-19+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura materiale informatico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Aglietta Mario &amp; C. snc</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3986.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-10-21+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di rilegatura registri</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Legatoria Medri Marchi</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-10-27+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Service e noleggio materiale audio – video</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>3 Civette Global Service</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-11-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>spettacolo stagione teatrale del 14 novembre 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNCLNE88B09C573V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bonucci Lorenzo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNCLNE88B09C573V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bonucci Lorenzo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>spettacolo stagione teatrale del 21 novembre 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04144080373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Papero srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04144080373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Papero srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>spettacolo stagione teatrale del 12 dicembre 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10093150018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa italiana artisti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10093150018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa italiana artisti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto libri biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03838250375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria di cinema, teatro e musica</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03838250375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria di cinema, teatro e musica</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>871.37</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-11-10+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto libri biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01574730014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDT srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01574730014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDT srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1535.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-10+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto libri biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-11-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto libri biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Biblion s.a.s. di Paola Saoncella</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-10+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto libri biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>636.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-10+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>636.40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>abbonamento corsi aggiornamento dipendenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-11-20+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
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            <oggetto>fornitura materiale audio – video nuova biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Terminal video Italia</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Terminal video Italia</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-11-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura materiale audio – video nuova biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>756.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-25+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>756.52</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio catalogazione monografie biblioteca</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Coop. Sociale Le pagine a r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. Sociale Le pagine a r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto etichette per catalogazione libri biblioteca</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10518560155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Filmolux Italia s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>258.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto opere enciclopediche</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Utet Grandi Opere</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05888810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Utet Grandi Opere</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto opere per biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03978000347</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Zanichelli editore</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03978000347</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Zanichelli editore</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>288.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto opere enciclopediche per biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Treccani Istituto della Encicloepdia Italiana</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Treccani Istituto della Encicloepdia Italiana</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-25+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto registri stato civile</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cantelli s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cantelli s.r.l.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto carte d'identità</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80070330370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ufficio territoriale dle Governo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80070330370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ufficio territoriale dle Governo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>realizzazione e stampa notiziario comunale Prometeo</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia A.g. di Baldazzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1598.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>distribuzione notiziario Prometeo</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Partners s.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02748331200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Partners s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>402.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto timbri e datari per Urp</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Timbrificio Lampo srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Timbrificio Lampo srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>76.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-04+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.21</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio trasloco biblioteca comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04286980372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Premio srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04286980372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Premio srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-09+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6710.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1° Settore Affari Generali e Istituzionali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio catalogazione monografie biblioteca – integrazione</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. Sociale Le pagine a r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. Sociale Le pagine a r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-11+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATI E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DA PARTE DELLA SOCIETA' HERA SPA - ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HERA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HERA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>906431.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>830895.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. COOP. AVOLA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVOLA soc. coop.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02524901200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRIFLOR DI CERNERA CRISTIAN E GARAVINI IVAN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA &quot;ALBAVERDE&quot;</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02951931209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'OPEROSA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02832911206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZI SILVIO SRL di Argelato (BO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVOLA soc. coop.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>183424.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI E COMPITI &quot;MEDICO COMPETENTE&quot; AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 AL DOTT.  EZIO LIONETTO DI BOLOGNA PER GLI ANNI  2015, 2016 E 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LNTZEI58M09E815O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIONETTO EZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LNTZEI58M09E815O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIONETTO EZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-29+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA16ACB6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEI TERRENI SITI IN VIA  ROMA 13. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01916951203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio associato “M.G.”</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01916951203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio associato “M.G.”</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1954.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-16+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE ED IN GENERALE SULLE AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015 - 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NNNRRT73P10A785E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAMPONI SNC DI RAMPONI ANDREA E MASSIMO DI CENTO (FE) DELL'ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE, VIABILITA' E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2015-03-31+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DELLA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO UBICATI IN EDIFICI COMUNALI - ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2015-05-25+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DALLA NEVE E DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE COMUNALI NEL PERIODO DAL 1/01/2014 AL 30/03/2015. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE. FORNITURA DI PRODOTTO LARVICIDA DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DALLA NEVE E DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE COMUNALI NEL PERIODO DAL 1/01/2014 AL 30/03/2015. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BERTUZZI ROMANO E PAOLO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-03-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TAVOLO CON INCAVO E PERSONALIZZABILE IN ALTEZZA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI MINERBIO CAPOLUOGO PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI UN MINORE.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04097650263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Laboratorio Ortopedico Giorgione srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04097650263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Laboratorio Ortopedico Giorgione srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-28+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NIDO D'INFANZIA &quot;L'ISOLA DI PETER PAN&quot;. ATTIVAZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI VERIFICA E VAIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DA PARTE DI PERSONAL EIN DOTAZIONE AL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Willis Italia S.P.A</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Willis Italia S.P.A</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1068.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2636.00</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2015-09-28+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI TENDE VENEZIANE DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CA' DE' FABBRI&quot;.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-21+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE GRONDE E PLUVIALI DISCENDENTI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSSFRZ67D30B249H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cassanelli Fabrizio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSSFRZ67D30B249H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cassanelli Fabrizio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30509.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-23+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30509.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z27145ACE8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA DI MINERBIO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELATIVA ATTESTAZIONE ASSEVERATA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-12+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DALLA NEVE E DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE COMUNALI NEL PERIODO DAL 1/01/2014 AL 30/03/2015. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03290211204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANDINI ERMES</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03290211204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANDINI ERMES</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-04-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE PREVISTE DALL'ART. 71 COMMA 11 DEL  D. LGS 81/08 AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO  DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO . IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92038620370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Azienda USL Città’ di Bologna</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92038620370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Azienda USL Città’ di Bologna</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-20+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MINERBIO- ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02184551204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUARANTOTTO ARNALDO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02184551204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUARANTOTTO ARNALDO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25409.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-30+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7254.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142680376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Scandellari Infissi s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142680376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Scandellari Infissi s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-23+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20200.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI ALCUNI BENI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RNSGLI68L64G186S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIULIA RENESTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RNSGLI68L64G186S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIULIA RENESTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3758.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3758.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NUOVA COSTRUZIONE DI SPOGLIATOI SPORTIVI POLIFUNZIONALI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD USO SCOLASTICO E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERIGRAFIE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061900391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEBERG CNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061900391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEBERG CNI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1423.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1423.92</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE, PENNONI E RELATIVI ACCESSORI DA ESPORRE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01432770171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01432770171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1101.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1101.40</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE MEDIANTE POTATURA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI E ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE DECIDUE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02951931209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecoservice S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02951931209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecoservice S.R.L</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11631.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RECUPERO DEL NIDO D'INFANZIA &quot;L'ISOLA DI PETER PAN&quot; DI MINERBIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21384.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-17+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21384.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3E1603007</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORAZIONI DI ADATTAMENTO DI QUATTRO DIVISORI PER DOCCIA PRESSO I NUOVI SPOGLIATOI SPORTIVI POLIFUNZIONALI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD USO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384800371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cipam S.r.l</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384800371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cipam S.r.l</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4314E8192</cig>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI PER L'ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5320.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-19+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CESTINI GETTA RIFIUTI DA ESTERNO. AFFIDAMENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-13+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO DAL 23/09/2014 AL 31/12/2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02439880424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02439880424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23143.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-22+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12349.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCHLCU68M60A944M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lucia Occhialini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CCHLCU68M60A944M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lucia Occhialini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-17+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DALLA NEVE E DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE COMUNALI NEL PERIODO DAL 1/01/2014 AL 30/03/2015. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NNNRRT73P10A785E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NANNI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NNNRRT73P10A785E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NANNI ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-04-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5615FCBA0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MINERBIO CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03139861201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Linea Ferro s.n.c. di Musiani Matteo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03139861201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Linea Ferro s.n.c. di Musiani Matteo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z58161CA02</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NUOVA VIABILITÀ PER IL COLLEGAMENTO DI VIA FOSSE A VIA ZENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMSCLD53M12G972N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Claudio Comastri</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CMSCLD53M12G972N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Claudio Comastri</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20240.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-29+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI  IMPIANTI ELEVATORI  INSTALLATI IN EDIFICI  DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO  DA MARZO 2015 A FEBBRAIO 2016.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04143330373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANFRANCESCHI ASCENSORI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04143330373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANFRANCESCHI ASCENSORI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7014.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-30+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4976.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVOLA soc. coop.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVOLA soc. coop.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI PROTEZIONE AL FUOCO DELLE CAPRIATE METALLICHE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>12200.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>RECUPERO DEL NIDO D'INFANZIA &quot;L'ISOLA DI PETER PAN&quot; DI MINERBIO. AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PHOENIX – ARCHEOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-05-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DALLA NEVE E DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE COMUNALI NEL PERIODO DAL 1/01/2014 AL 30/03/2015. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FOSCHINI ANSELMO E ANTONIO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FOSCHINI ANSELMO E ANTONIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-03-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Vastarredo</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>211.80</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-07-29+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORAZIONI DI RICONSOLIDAMENTO, LEVIGATURA, STUCCATURA E LUCIDATURA  DEL PAVIMENTO DI UN'AULA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CA' DE' FABBRI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DEVIOMARCE PER RIPARAZIONE MINI TERNA PALAZZANI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>107.40</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO TELEMACO (CONSULTAZIONE DATI REGISTRO IMPRESE). IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2015-03-31+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>RECUPERO DEL NIDO D'INFANZIA &quot;L'ISOLA DI PETER PAN&quot; DI MINERBIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-07-22+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RECUPERO DEL NIDO D'INFANZIA &quot;L'ISOLA DI PETER PAN&quot; DI MINERBIO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI GEOLOGICI E RELATIVE PROVE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-02-23+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI  VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETﾀ COMUNALE DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>E.L.T.I.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3685.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-20+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3680.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENTURI AMBIENTE  SRL DI ANZOLA EMILIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOGNATURE E POZZETTI DI ACQUE NON METEORICHE, FOSSE BIOLOGICHE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02438841207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5545.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-13+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1425.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER (TARGA BG 726 HK) E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00616190377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Carrozzeria Arsani &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00616190377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Carrozzeria Arsani &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NUOVA COSTRUZIONE DI SPOGLIATOI SPORTIVI POLIFUNZIONALI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD USO SCOLASTICO E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ULTERIORE ARREDO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00665460267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPORTSYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00665460267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPORTSYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1293.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1293.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. E DEL D.M. 11 APRILE 2011  AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92038620370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Azienda USL Città’ di Bologna</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92038620370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Azienda USL Città’ di Bologna</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1844.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-20+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STEP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ORTO DIDATTICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA &quot;C. CAVOUR&quot; DI MINERBIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECINZIONE DELL'AREA ORTIVA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2460.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2460.31</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLZHOF S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>814.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-04+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SORCE E VANNINI DI VILLANOVA DI CASTENASO (BO) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI CANCELLI MECCANIZZATI AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI CA' DE FABBRI  E DEI CIMITERI COMUNALI PER L'ANNO 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sorce e Vannini di Villanova</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sorce e Vannini di Villanova</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2061.97</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-07-03+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE  AD USO MANUTENTIVO-STRADALE. ANNI 2015 E 2016.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPERBETON SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-03-03+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPIO INDUSTRIE SRL DI MONZA DELLA FORNITURA DI ACETILENE ED OSSIGENO PER SALDATURE. ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SAPIO INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI PER L'ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3286.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-19+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9B128E87F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILPARK SRL DI OSPITALE MONACALE (FE) DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01405460385</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILPARK SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01405460385</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILPARK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-13+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1694.60</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9D128E131</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI  EDIFICI COMUNALI  PER UN PERIODO DI 12 MESI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02920961204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CBF IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02920961204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CBF IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10232.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-27+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4273.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2015 - 2017  ALL'ING. COALBERTO TESTA DELLA SOCIETA' STEP ENGINEERING DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12355.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-31+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2059.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA6154116C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATE ENGINEERING</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATE ENGINEERING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-03+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CA' DE FABBRI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00567350376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.FA.M.O. Soc. Coop.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00567350376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.FA.M.O. Soc. Coop.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>734.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>734.70</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI DA INSTALLARE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL  2 SETTORE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STRMRA55M08A393H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOMMAURO DI ASTORRI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>STRMRA55M08A393H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOMMAURO DI ASTORRI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-31+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI ALTRI INFESTANTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SULLE AREE DI PERTINENZA. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-19+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  AGLI IMPIANTI IDRO TERMO-SANITARI DEGLI EDIFICI  DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL 2 SETTORE. ANNO 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02439880424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02439880424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-13+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3302.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC316ACE70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DELLE POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO E RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DELLA “NUOVA VIABILITÀ PER IL COLLEGAMENTO DI VIA FOSSE A VIA ZENA”.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHOENIX – ARCHEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHOENIX – ARCHEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-26+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCC1664702</cig>
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                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO E DIVULGATIVO PER AVVIO DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO DI INCREMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. di Baldazzi Gianluca &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>355.29</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TIMBRI AD USO DEL SECONDO SETTORE  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2017. AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DI UNO SFALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>6369.83</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PETROLIFERI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL 2 SETTORE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 IN FAVORE DI  PIT STOP DI BRACONE LAURA E C. SAS DI BOLOGNA IMP. TOTAL ERG DI MINERBIO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIT STOP DI BRACONE LAURA E C. SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8516.40</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ALLE GRU INSTALLATE SUGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2015-04-13+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.I.M.S. s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21359.56</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DESTRO SERVICE  SNC  DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  IN DOTAZIONE AL 2 SETTORE - ANNI 2015 E 2016.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DSTFNC59H07F994K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESTRO SERVICE SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DSTFNC59H07F994K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESTRO SERVICE SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-03-31+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA MEDICINESE   DI MEDICINA (BO) DELLA SOSTITUZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) DI N. 2 VETRI  INSTALLATI IN EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03251901207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vetreria Medicinese snc</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03251901207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vetreria Medicinese snc</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER OPERAI ESTERNI E TECNICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-20+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO  ALLA DITTA MT FERRAMENTA S.N.C. DI MINERBIO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI PICCOLA FERRAMENTA E UTENSILI PER GLI ANNI 2015 E 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MT FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MT FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02920961204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CBF Impianti S.r.l</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02920961204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CBF Impianti S.r.l</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9436.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9436.17</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RECUPERO DEL NIDO D'INFANZIA &quot;L'ISOLA DI PETER PAN&quot; DI MINERBIO. AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STGMRC75T29F205U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. MARCO STAGNI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>STGMRC75T29F205U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. MARCO STAGNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL DELL'ASILO NIDO &quot;L'ISOLA DI PETER PAN&quot; DI MINERBIO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSSFRZ67D30B249H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASSANELLI FABRIZIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSSFRZ67D30B249H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASSANELLI FABRIZIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-25+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AEROTERMI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02439880424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02439880424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4582.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-02+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARBUSTI E SIEPI DA PORRE A DIMORA NEGLI SPAZI VERDI DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI MINERBIO E TINTORIA. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00191140375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Florsilva Ansaloni S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00191140375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Florsilva Ansaloni S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5272.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-11+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mobilferro S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mobilferro S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3613.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3613.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NUOVA VIABILITÀ PER IL COLLEGAMENTO DI VIA FOSSE A VIA ZENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRTRRT40H28A944J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>geol. Roberto Parenti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PRTRRT40H28A944J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>geol. Roberto Parenti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-29+02:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASLAZIONE DI SALMA DA LOCULO IN TUMULAZIONE TEMPORANEA A LOCULO IN CONCESSIONE D'USO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02202680407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Fraternità Soc.Cooperativa Sociale a r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02202680407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Fraternità Soc.Cooperativa Sociale a r.l.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-20+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E POSA DI TENDAGGI DA INSTALLARE NEI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04133100372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.M. S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04133100372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.M. S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3278.69</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA ARRIGA DI CENTO (FE) DELLA SOSTITUZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) DI N. 3 VETRI  INSTALLATI IN EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RRGMRZ62E15L885U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vetreria Arriga di Arriga Maurizio</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>RRGMRZ62E15L885U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vetreria Arriga di Arriga Maurizio</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI SPAZI E AREE VERDI PUBBLICHE E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTA RIFIUTI IVI PRESENTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02441960370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Sociale l’Orto Soc. Coop. a R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02441960370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Sociale l’Orto Soc. Coop. a R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39972.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-11+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>2° Settore &quot;Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio&quot;</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI CASSETTE POSTALI DA POSIZIONARE NEI PRESSI DEL PALAZZO  MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BLLGNN67C18A944F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ballotta Gianni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BLLGNN67C18A944F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ballotta Gianni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>940.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-28+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Copertura assicurativa  impianto FTV</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WILLIS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WILLIS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza aggiornamento contabilita' armonizzata</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Revisione inventario beni immobili e mobili</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Gies srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Gies srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Pulizie straordinarie spogliatoi</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CNS SOC. COOP.VA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CNS SOC. COOP.VA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1085.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1036.29</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Imbustamento e spedizione avvisi tari 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Postel SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Postel SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1501.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico assistenza IVA/IRAP</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03439891205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>studio commerciale ferioli</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03439891205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>studio commerciale ferioli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4440.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Pulizie servizi igienici cimiteri comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CNS SOC. COOP.VA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CNS SOC. COOP.VA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1131.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>753.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto testo modulo bilancio 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESS.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESS.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>44.20</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>01042870376</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento on line Formula enti locali</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>647.82</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-06-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
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            <oggetto>Abbonamento annuale il sole 24 ore</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento annuale documentazione on line</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
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            <oggetto>Abbonamento annuale enti on line</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>402.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
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            <oggetto>Contratto manutenzione assistenza fotocopiatore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>3° Settore Economico Finanziario e Controllo</denominazione>
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            <oggetto>Contratto manutenzione assistenza fotocopiatore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Contratto manutenzione assistenza fotocopiatore e duplicatore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>344.04</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DESTRO SERVICE SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI CUSTODIA E ACCALAPPIAMENTO DEI CANI RANDAGI, RINUNCIATI E VAGANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04202290377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAGNI ERNESTO – ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E PENSIONE PER CANI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>996.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>932.29</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2015-02-24+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1029.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO ACI PRA E VEICOLI RUBATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI PATENTI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DI PM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FOTOCAMERA DIGITALE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SISTEMA PORTATILE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI NON ASSICURATI, RUBATI, CON REVISIONE SCADUTA, SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE TRAUMATIZZATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO OPERATIVO – BANCA DATI PER LE PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA E TARATURA DELLO STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE TIPO TRAFFIPATROL XR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA FORMULA ABBONAMENTO PER I PRONTUARI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOLLETTARI PER VERBALI CON BOLLETTINO DI VERSAMENTO C/C POSTALE E DI BOLLETTARI PER FERMI E SEQUESTRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE FOTOCAMERE DIGITALI PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GADGETS PATENTINI EDUCAZIONE STRADALE</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIA PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMI CORTE DA SPARO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO “UFFICIO STUDI.NET”</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA METROLOGICA TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03084000128</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-20+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE ANTIPUNTERUOLO ANTITAGLIO PER PM</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ETS S.N.C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053490312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETS S.N.C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LABARO PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI DI ALIMENTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>4° Settore Polizia Municipale Minerbio</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT PORTALI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>Fornitura carburante automezzi di proprietà del comune</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ERG MINERBIO SOC. pit stop di bracone laura e c. sas</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>inserimento in strutture socio assistenziali</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>Fornitura carburante mezzi sociale scuola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-02-16+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>permanenza in struttura di accoglienza per emergenza sociale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>sistemazione provvisoria di emergenza in struttura di accoglienza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-02-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>contributo economico progr. “tutti a casa”</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>sistemazione emergenza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>sportello socio educativo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO ALDEBARAN SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14990.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-04-02+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto medaglie giochi sportivi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00615311206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO EMME S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-04-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto registratori</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COMET</ragioneSociale>
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            <oggetto>prodotti farmaceutici asilo nido</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-05-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto generi alimentari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            <oggetto>educatore di sostegno handicap</oggetto>
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                <dataInizio>2015-06-05+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>fornitura pannolini presso asilo nido comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-06-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>impegno di spesa contributo anziani case di riposo 3 trim 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-30+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>contributo anziani case di riposo 3 trim 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-06-30+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TPL PRONTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9636.41</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-06-30+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>integrazione scolastica per centri estivi fuori comune alunna ns residente</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOP. SOC. INSIEME CIM E ANIMA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-07-13+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>Progetti servizio civile</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ARCI SERVIZIO CIVILE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-07-24+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>Pulizie straordinarie asilo nido</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-07-28+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>Integrazione scolastica M.Y.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COOP. SOCIALE DOMUS COOP ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>servizi integrativi scolastici e parascolastici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2015-09-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto prodotti di pulizia asilo nido</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>Noleggio sollevatore H</oggetto>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>stampa foto asilo nido</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HAPPY VIDEO FOTO SAS</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>HAPPY VIDEO FOTO SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-09-28+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>macchina fotografica digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02391551203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HAPPY VIDEO FOTO SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>HAPPY VIDEO FOTO SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-26+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>materiali attività asilo nido</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>362.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-26+01:00</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>362.95</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>realizzazione di intervento di educativa di strada</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA LA CAROVANA ONLUS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA LA CAROVANA ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3731.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-05+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto ricariche per sigilla pannolini per asilo nido</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03508470246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANPETE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03508470246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANPETE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>192.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-07+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>5° Settore Servizi alla persona e alla comunità</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto 24 bottiglie amuchina per nido</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>143.18</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-11-11+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>Progetti servizio civile</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>acquisto automezzo trasporto disabili</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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